沈陽市松江區車墩鎮居委會衛生管理服務管理服務管理平臺
2018年中竣工決算
目 錄
第一部分沈陽市松江區車墩鎮平臺食品衛生提供服務核心慨況
一、最主要職能部門
二、公司部門預算公司包含
第三那部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、薪資教育支出結算的時候總表
二、營收竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、財政撥出捐款工資收入撥出結算的時候總表
五、應該公眾項目預算財政預算撥付費用支出 預算表
六、總體公用估算財務補貼款總體費用部門預算表
七、一樣通用概預算財政預算捐款“三公”接待費及機構自動運行接待費收支部門預算表
八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤估算財務付款收入支出結算的時候表
九、固定資產過負債的條件表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第二步一些 名稱解釋一下
第一部分 上海市松江區車墩鎮居委會干凈精準服務平臺概況
一、通常管理職能
承擔責任著車墩地域各位百姓的大體醫藥功能保障及大體公益性衛生情況功能保障。
二、機購設有
꧂按照其上述所說工作職責,西安市市松江區車墩鎮居委會環保提供服務平臺設4個含有醫療機構,還包括:接待室室、醫教科、怎樣預防預防保健科、會計科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮社區環境衛生環境衛生服務管理中心站2018年度決算表
2018年創收結余預算總表
機關單位:多萬元
利潤 |
經費支出 |
||
創業項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、財政部門審批薪資收入 |
3565.18 |
一、一般的公用設施服務項目開支 |
|
這里面:政府辦公室性股權基金預決算財政預算付款 |
926.00 |
二、外交關系費用支出 |
|
二、上一級補貼年收入 |
103.77 |
三、國防軍事花費 |
|
三、事業有成使收入 |
4175.51 |
四、公共服務安會收支 |
|
四、生產經營納入 |
|
五、育兒教育撥出 |
|
五、加盟機構繳納納入 |
|
六、小學科學技巧總支出 |
|
六、其他收益 |
463.41 |
七、藝術體育足球與傳媒業其他支出 |
|
|
|
八、社會存在質量保障和學生就業其他支出 |
27.81 |
|
|
九、醫療機構健康與計劃表生二胎費用 |
6785.17 |
|
|
十、節省環保型其他支出 |
|
|
|
國慶、新農村區域開支 |
926.00 |
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
十四、流量裝運費用支出 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察個人信息等性支出 |
|
|
|
二十、企業精準第三產業等費用支出 |
|
|
|
16、金融科技費用 |
|
|
|
二十七、捐助另一個的地方花費 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象條件等其他支出 |
|
|
|
19、住宅擔保性支出 |
4.24 |
|
|
20、糧油加工材料物資貯備教育支出 |
|
|
|
二11、另一教育支出 |
|
本年度收入水平總計 |
8307.87 |
本年度總支出加總 |
7743.22 |
用企事業債券補上開支差額 |
|
節余配資 |
568.35 |
月初結轉和余額 |
7.00 |
年尾結轉和余額 |
3.30 |
總額 |
8314.87 |
累計 |
8314.87 |
2018第四季度納入預算表
的單位:十萬
產品 |
年初工資總計 |
財政支出審批純收入 |
上一級補貼創收 |
人事收益 |
加盟盈利 |
復屬的單位上交國家收錄 |
另外的利潤 |
||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
社會生活基本保障和畢業生就業教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上企事編離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性計量單位離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業行業行業事業行業行業主要醫養保費激費收支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關的單位事業的單位網絡職業年金交款收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健干凈衛生與年度計劃生殖結余 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健安全裝置 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委環境衛生結構 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別基礎醫療保障衛生監督平臺 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用安全服務的 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業工作單位醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展工作單位醫療服務 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村平臺總支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中國城市基本條件一體化設施一體化費及相應專向外債使收入制定的結余 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
許多的城市基本知識設備生活設施費計劃的收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了費用支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年度目標性支出結算的時候表
院校:70萬
新項目 |
上年花費總計 |
關鍵費用支出 |
項目結余 |
上交上家結余 |
銷售經營收支 |
對付屬機關單位津貼結余 |
||||
功能分類 |
會計科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中保駕護航和就業創業結余 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業機關單位機關單位離退職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關工作機關單位差不多社區養老安全激費開支 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事單位名稱職業技能年金繳納性支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環保與計劃書生小孩總支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療設備干凈結構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區服務中心衛生情況企業 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個基本醫治衛生間系統 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾安全保障 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業單位名稱整形 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業政府部門醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮區域性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地市基礎知識設備設備配套費及使用專項督查負債工資收入按排的花費 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
一些省份理論知識油煙凈化器整套搭配費配備的支出費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航花費 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房變革支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018本年度民政捐款收益經費支出結算的時候總表
政府部門:70萬
納入 |
花費 |
||||
工程 |
竣工決算數 |
品牌 |
加總 |
普遍服務性估算財政支出捐款 |
政府機關性基金、期貨、現貨、微盤決算不需要補貼款 |
一、通常情況公眾工程預算財政部門捐款 |
2639.18 |
一、大部分公共性售后服務收支 |
|
|
|
二、政府性性新基金概算財政資金付款 |
926.00 |
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全管理費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
|
|
|
|
六、地理學水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育運動與影視傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會上維護和就業率總支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、整形安全衛生與工作規劃生孕總支出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、綠色建筑節能花費 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌區域費用 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、流量運輸管理收支 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探勘信心等結余 |
|
|
|
|
|
十六、餐飲業業務業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業結余 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶的的地方總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海域氣象臺等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保證其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二十二、油糧工程材料存量撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一經費支出 |
|
|
|
本年度收益總計 |
3565.18 |
本年度支出費用總計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
今年初財政支出捐款結轉和盈余 |
|
年尾財政局捐款結轉和盈余 |
|
|
|
平常公共性財政支出預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機關性資金費用財政部門審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018本年度普通公開預預算財務補貼款支出費用預算表
標準:萬
好項目 |
平常公共服務估算財政費用支出 審批費用支出 預算數 |
|||||
模塊等級分類 會計分類編號規則 |
課目稱謂 |
總金額 |
基本上教育支出 |
建設項目其他支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會維護和就業前景經費支出 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業院校離提前退休 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關視野企業單位大致社會養老穩定穩定繳納費用費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
機關組織視野組織網絡職業年金納費收入支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療管理環保與年度計劃孕育付出 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
農村基層診療環境衛生設備 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
地方居委衛生間部門 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
其他基成醫療管理環境衛生中介機構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
常規通用衛生監督服務質量 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理事業機構整形 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心方醫療保健 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
住宅服務其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革的實質性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年末似的公共性費用預算財政部門付款核心花費預算表
政府部門:萬美金
業務 |
總計 |
師事業費 |
通用經費支出 |
||
經濟能力區分 管理費用編號規則 |
會計分類名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入最新福利費用支出 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
關鍵公資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼金 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
行政機關衛生事業公司的通常給養老人壽保險費用 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業類型年金激費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
公司員工一般醫疔保險費用激費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補帖繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
各種市場經濟有效保障了交款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪資公益福利結余 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
餐品和精準服務收支 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的物料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待私家車程序運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通運輸價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多寶貝和服務培訓花費 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和中國家庭的補助款 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生活方式補貼 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
整形費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人水產業出產補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其余他人和家長的政府補貼費用 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
基金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作生產設備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業專用機械添置 |
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310 |
07 |
相關服務網咯及手機軟件置辦的更新 |
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310 |
13 |
因公專用車新購 |
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310 |
19 |
各種交通網道具購入 |
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310 |
22 |
無形之中債務置辦 |
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310 |
99 |
別的充分性支出費用 |
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總計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018年末基本上公用設施成本預算財務撥付“三公”費用及企事業單位運動費用總支出預算表
企事業單位:萬美金
通常情況公用設施費用預算財政性付款“三公”接待費 |
行政機關程序運行 預備費部門預算數 |
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總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行購置費及電腦運行費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
國家公務買車 購買費 |
公務活動小二租車 運營費 |
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概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
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2018半年度以政府性股票基金預預算財政廳撥付收入支出預算表
基層單位:萬元左右
建設項目 |
合計數 |
常規開支 |
該項目收入支出 |
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功能鍵區分 幾個會計科目編寫代碼 |
科目必分類 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
|
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村鎮街道辦收支 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
城市地區基礎條件的設施匹配費及分別專頂借債收益按排的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
另一個的城市地基的設施匹配費安排好的經費支出 |
926.00 |
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926.00 |
加總 |
926.00 |
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926.00 |
2018年中股本外債環境表 |
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額度院校:萬 |
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數據 |
商業價值 |
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年末數 |
歲末數 |
本年數 |
年終數 |
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一、資本總金額 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流量凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)進行固定財力 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
𝔉 般公務活動車輛 |
|
|
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💦 稽查交警執法出行 |
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|
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♔ 特種工藝專科枝術使用車 |
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|
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🐈 別專車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🌟 4.另外的進行固定財力 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
💟 減:當年度固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目項目工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無形之中資源 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
⛄ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈財力自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區的服務站健康的服務平臺2018年度決算情況說明
一、介紹南京市松江區車墩鎮社區服務保障站安全衛生服務保障中央2018年凈收入其他支出結算的時候總的情形介紹
上海市松江區車墩鎮街道辦衛生防疫的服務管理中心站2018⭕年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、有關傷害市松江區車墩鎮特別清潔功能心中2018半年度收錄結算的時候情況講解
年初꧒收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、對于昆明市松江區車墩鎮社區網站安全衛生服務保障主2018每年總支出竣工決算情況發生講解
當年度♎支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、并于鄭州市松江區車墩鎮區域衛生情況售后服務管理中心2018全年財政廳補貼款效益費用支出 綜合狀態介紹
上海市松江區車墩鎮社區居委會健康提供服務平臺局2018꧅年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、關干傷害市松江區車墩鎮社群環境衛生服務管理中2018半年度常見公用設施概預算不需要補貼款撥出結算的時候情況解釋
(一)一般的公共信息概預算財政資金捐款開支部門預算綜合性條件
上海市松江區車墩鎮片區清潔衛生服務管理主2018❀年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)似的共同概算民政付款開支預算設計情況下
上海市松江區車墩鎮社區安全服務管理平臺的清潔安全服務管理平臺的2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)般公共服務結算的時候財務捐款總支出結算的時候具體的現實狀況
上海市松江區車墩鎮街道辦事處干凈服務培訓中2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
ꦓ(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
📖(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
𝔉(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “底層醫療服務安全平臺(款)”1424.38百萬元,表中:
🅺“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
♛“別表層醫療培訓機構干凈衛生培訓機構其他支出(項)”8.18上萬元,最主要適用日常工作電腦運行結余。
(2) “共公安全衛生(款)”1174.87多萬元,在這其中:
ꦬ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3๊、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
“公房制度改革開支(款)” “公房公積金貸款(項)”4.24萬是,重點使用于:代繳員工公積金貸款。
六、對于南京市松江區車墩鎮社區業務站干凈業務中間2018全年度一半公共信息概預算不需要捐款幾乎總支出竣工決算實際情況原因分析
上海市松江區車墩鎮社區網站清潔衛生服務咨詢中心2018🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🦋七、關于上海市松江區車墩鎮社區健康健康的服務公司2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫捐款性支出竣工決算總的現象代表。
杭州市松江區車墩鎮區域公共衛生功能中央2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”事業費財政部門補貼款收入支出結算的時候具體的情況發生這說明。
傷害市松江區車墩鎮社群干凈衛生保障中心局2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要是誘因是:已撤掉國家公務接待工作。
ཧ 因公出境(境)經費預算由區外辦、區臺辦有擔當核編,并實行透明化,本機關單位不用自行決定反復重復透明化。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、就廣州市松江區車墩鎮社區食品衛生食品衛生服務重點2018月度鎮政府性投資基金預算表財政局捐款費用支出 預算事情表示
上海市松江區車墩鎮居委干凈衛生的服務公司2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“新型農村居委收入支出”926萬元,其中:
“其他的旅游城市基本知識配制配套工程費分配的開支𝐆”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、集體所有制充分操作估算財政局審批情況報告闡述
上海市松江區車墩鎮社區網站健康業務咨詢中心2018全年度無國有企業投資基金經營的財政資金預算財政資金審批費用支出 。
十、某些關鍵性方式方法的狀態反映
(一)市直機關行駛資金投入收入支出情況發生
上海市松江區車墩鎮特別食品衛生安全服務心中2018年末三聚氰胺樹脂關操作接待費總支出。
(二)縣政府采辦費用情況報告
天津市松江區車墩鎮街道社區服務項目間服務項目中央2018🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有土地股權占據運用狀況
🦂截止到2018年12月31日,佛山市松江區車墩鎮區域環境衛生安全服務所點機關單位的價值50萬多以上的普通專用設備0臺(套),院校幣值100萬塊上文專業化設施0臺(套)。
(四)決算考核服務管理情況發生
天津市松江區車墩鎮街道社區的服務防疫的服務機構2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
🐲一、國庫支出撥付工資:指企業當月度度從本級國庫支出單位部門完成的國庫支出撥付,收錄一般的通用國庫決算國庫支出撥付和地方政府性資金國庫決算國庫支出撥付。
꧋二、事業心使工資收益:指事業心單位名稱積極開展專門銷售活躍簡述外掛活躍確認的使工資收益。主要是是:醫遼使工資收益等
🍎三、經驗利潤:指創業企業在技術行業行為下列關于輔助制作行為外面組織開展非獨立的會計核算經驗行為爭取的利潤。
✱四、的收錄:指機構拿到的除“民政捐款收錄”、“參公收錄”、“經營者收錄”等其它的收錄。重要是:有價狂犬疫苗等收錄等。
五、月初結轉和盈余:意指當年度沒有結束、結轉到年初按有關的信息法律法規持續運用的流動資金。
ꦺ六、月底結轉和節余:指當年中度或過去年中成本預算方案、因相對主義條件的發生波動不能按原方案施實,需延時到已后年中按關以相關規定馬上用的金額。
七、大多費用:指醫院為有效保障了醫院通常持續運行、進行平時的事業級任務而會發生的四項費用。
🅺八、工程項目付出:指行業為結束單一的行政事務工作上工作學習目標或企業發展學習目標,在基礎付出外面有的每項付出。
九、運作付出:指事業有成計量單位在專業性生活及配套生活之上抓好非自己結轉運作生活發現的付出。
ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏十一月、國家機關電腦運行事業有成費:指人事部門部門和按照國家事業有成方人員法管理工作的事業有成部門的使用普遍通用費用財政結余費用付款布置的主要結余費用中的平時通用事業有成費結余費用。