重慶市松江區洞涇鎮平臺公共衛生服務的中心點
2019年終預算
目 錄
最部位濟南市松江區洞涇鎮社區精準服務機構環境衛生精準服務機構簡況
一、主要職責范圍
二、醫院設立
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、年收入付出預算總表
二、盈利部門預算表
三、總支出預算表
四、財政開支審批薪資開支預算總表
五、一樣 公共信息概算財政廳審批總支出部門預算表
六、一般來說公益性費用預算不需要審批最基本總支出部門預算表
七、似的公開估算財政廳捐款“三公”資金及企事業單位程序運行資金教育支出預算表
八、政府機構性投資基金概算財政預算撥付性支出結算的時候表
九、基金外債狀況表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八部位 動詞解讀
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重點職責
🐈上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、中介機構使用
要根據上述所說職責權限,🧜上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019半年度收入水平結余部門預算總表
工作單位:余萬元
收益 |
費用支出 |
||
業務 |
結算的時候數 |
活動 |
部門預算數 |
一、應該共同概算財政性補貼款工資收入 |
3373.74 |
一、基本公開服務其他支出 |
0 |
二、政府部門性股權基金成本預算財政部門捐款薪資收入 |
0 |
二、外交政策教育支出 |
0 |
三、上一級補貼政策薪資收入 |
0 |
三、防御費用 |
0 |
四、事業效益 |
4431.27 |
四、服務性可靠付出 |
0 |
五、生產經營年收入 |
0 |
五、教育輔導費用支出 |
0 |
六、所屬方上交國家收入水平 |
0 |
六、小學科學能力費用 |
0 |
七、同一薪水 |
0 |
七、學歷旅游行業田徑運動與傳媒廣告性支出 |
0 |
|
|
八、的社會有效保障了和就業問題支出費用 |
391.56 |
|
|
九、衛生監督鍵康收支 |
6691.25 |
|
|
十、高效綠色環保費用 |
0 |
|
|
十一月、新型農村社區服務站教育支出 |
0 |
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
0 |
|
|
13、道路交通輸送開支 |
0 |
|
|
十四、的資源探勘企業信息等教育支出 |
0 |
|
|
第十三、服務項目業服務項目業等費用支出 |
0 |
|
|
16、網絡金融結余 |
0 |
|
|
十八、支援同一地方開支 |
0 |
|
|
十七、自燃教育資源海上景象等性支出 |
0 |
|
|
十八、公寓房保駕護航收入支出 |
106.65 |
|
|
第二十、糧油食品物資采購儲備量總支出 |
0 |
|
|
二五一、災難治理及應激菅理收支 |
0 |
|
|
二12、別的性支出 |
0 |
上年年收入預估合計 |
7805.01 |
本年度收支自動求和 |
7189.46 |
用事業心母基金補救收入支出表差額 |
0 |
節余重新分配 |
616.05 |
年末結轉和余額 |
12.87 |
半年度結轉和節余 |
12.37 |
合計 |
7817.88 |
累計 |
7817.88 |
2019全年創收預算表
組織:萬美金
工作 |
本年度工資收入累計 |
財政廳撥付純收入 |
上司補貼申請書年收入 |
人事收益 |
加盟創收 |
附屬醫院企業上交工資收入 |
許多薪資收入 |
||||
功能分類 |
課目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
市場有效保障了和就業問題總支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理參公工作單位離退職 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成單位名稱離退休之 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野單位名稱根本給養老保費付費教育支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關企業工作單位專職年金繳付收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生情況鍵康費用 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基成醫療保健衛生間貸款機構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
地區平臺衛生學機購 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多通用環衛服務保障 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業有成組織醫療設備 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
視野的單位醫治 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務開支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改善總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財政年度花費結算的時候表
計量單位:萬美元
產品 |
當年度費用合計數 |
基本的付出 |
內容教育支出 |
上交國家上司開支 |
生產收入支出 |
對加盟政府部門補貼費付出 |
||||
功能分類 |
課程和科目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會化安全保障和專業教育支出費用 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心單位名稱離提前退休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離退體 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事廠家大體養老人身險人身險繳付總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事企事業單位考試就業年金交費總支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
干凈建康教育支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療管理衛生情況結構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
成市社區網站衛生間培訓機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
幾乎通用衛生學服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業組織組織醫疔 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
視野公司醫療器械 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房產保障機制結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房產轉型其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終財政廳付款創收教育支出預算總表
企事業單位:余萬元
凈收入 |
收支 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
活動 |
加總 |
一般來說通用費用財政局撥付 |
政府部門性債卷預算表財政預算審批 |
一、似的公益性費用預算財政部門補貼款 |
3373.74 |
一、一樣 公開功能費用 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金估算財政部門捐款 |
0 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性健康收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技術水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平旅游活動軍事體育與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、時代質量保障和找工作經費支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、公共衛生更健康費用 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、能效綠色環保其他支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟片區經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路交通貨物運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測信息內容等費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、商家服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融經濟花費 |
|
|
|
|
|
十六、支助另一個的地區性支出 |
|
|
|
|
|
18、自然的成本淺海氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產維護付出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二是、糧油加工材料物資自給率教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難防治法及應對管控費用 |
|
|
|
|
|
二十三、同一經費支出 |
|
|
|
本年度收入水平累計數 |
3373.74 |
本年度經費支出總金額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
月初民政補貼款結轉和余額 |
0 |
年終財政支出捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、大部分共公費用預算國庫審批 |
0 |
|
|
|
|
二、相關部門性新基金國庫預算國庫捐款 |
0 |
|
|
|
|
總結 |
3373.74 |
合計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019每年一半共公成本預算民政撥付結余結算的時候表
政府部門:W
新項目 |
總金額 |
大致開支 |
建設項目性支出 |
||||
性能各類 會計科目數字 |
會計科目稱謂 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
生活擔保和求業性支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門創業部門離退休之 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關視野組織視野組織根本社區養老保障付款總支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展企業單位職業角色年金交款收支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
環保安全健康總支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥食品衛生組織機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市居委會安全學校 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公用設施健康 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用清潔衛生服務項目 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
公寓房切實保障總支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房改草費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
預估合計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年度通常公開工程預算財政資金撥付大體總支出預算表
企業:萬塊人民幣
活動 |
預估合計 |
人群勞務費 |
共用金費 |
||
經濟實惠等級分類 學科商品代碼 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資副利經費支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
首要待遇 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
食堂菜津貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考評的薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
行政機關教育事業標準基本性頤養天年保險費用手機繳費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
崗位年金交款 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
工作人員一般醫療器械穩定納費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
某些市場經濟有保障繳付 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
自建房公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
另外的年終獎金福利性性支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
貨物和服務于付出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛運作維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通配套成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
另外進口商品和貼心服務收支 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對個人賬戶和小家庭的補助款 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
自己林業產量補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對我和企業的經濟補貼 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓產品購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級設施設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息無線網絡及app購入刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個城市交通的工具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和擺貨品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的基金性費用 |
|
|
|
自動求和 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019季度大部分公用預算表財政資金審批“三公”資金及部門作業資金經費支出竣工決算表
公司:W
普遍公用預算表財政性撥付“三公”經費支出 |
工商登記執行 費用結算的時候數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公私車購入及正常運行費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
國家公務私車 新購費 |
國家公務租車 開機運行費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
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0 |
2019季度部門性新基金成本預算財政部門補貼款付出部門預算表
政府部門:70萬
業務 |
合計數 |
基本性付出 |
產品開支 |
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工作定義 會計科目商品編碼 |
學科種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度資源債務環境表 |
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資金行業:W |
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次數 |
實用價值 |
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年終數 |
年終數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、固定資產累計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)出入股權 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)進行固定基金 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🐼 2.通用版設配(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
🍰 當中:(1)車(輛) |
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🔯 普通公務接待公務車 |
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🐎 執法檢查值勤小二租車 |
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🐻 特種作業非常專業技巧車輛租賃 |
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♋ 同一小二租車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
ཧ 4.任何固定的股權 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
꧂ 減:顯示器固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長久控股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的企業債投資者 |
—— |
—— |
|
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(五)待建施工 |
—— |
—— |
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(六)無形中資源 |
—— |
—— |
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🌠 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)的凈資產 |
—— |
—— |
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二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對深圳市松江區洞涇鎮社區的服務站公共衛生的服務基地2019季度收錄費用支出 結算的時候總體目標現象解釋
濟南市松江區洞涇鎮居委干凈衛生服務項目平臺2019🐻年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、對西安市松江區洞涇鎮特別環保售后服務中間2019季度純收入竣工決算實際情況原因分析
上年🏅收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、有關于重慶市松江區洞涇鎮小區清潔衛生服務性管理中心2019全年撥出結算的時候情況報告這說明
本年度ဣ支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、關于幼兒園濟南市松江區洞涇鎮社區服務管理中心局環保服務管理中心局2019月度財政收入支出審批薪水收入支出總體性現象原因分析
東莞市松江區洞涇鎮社區網站公共衛生貼心服務網站站2019🦩年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、相關昆明市松江區洞涇鎮平臺衛生監督業務中心站2019財政付出年度尋常共公竣工決算財政付出補貼款付出竣工決算狀況說明怎么寫
(一)應該公開成本預算財政性捐款結余部門預算整體來說現象
杭州市松江區洞涇鎮街道辦干凈產品重心2019💙年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)大部分公共服務結算的時候財政資金審批支出費用結算的時候組成原因
濟南市松江區洞涇鎮街道辦干凈服務保障重心2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)般公用設施工程預算財政部門捐款收入支出結算的時候實際上條件
西安市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫的服務管理中心2019𒁏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3ಌ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4🌸、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5𝐆、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、就杭州市松江區洞涇鎮社群食品衛生安全服務學校2019每年一樣 公共服務項目預算財政廳付款差不多經費支出竣工決算現象詳細說明
成都市松江區洞涇鎮片區公共衛生服務培訓重心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、更多東莞市松江區洞涇鎮片區安全衛生服務保障咨詢中心2019每年似的公用設施概預算國庫撥付“三公”費用開支部門預算情況下代表
滬市松江區洞涇鎮社區提供服務站清潔提供服務中央2019年度目標無“三公”專項資金財政性捐款花費。
八、光于濟南市松江區洞涇鎮街道衛生情況工作中央2019年政府性性新基金竣工決算財政性撥付收支竣工決算情況報告闡述
ꦉ東莞市松江區洞涇鎮居委衛生情況精準服務網站的2019當年度無鎮政府性股權基金概算財政部門捐款費用支出 。
九、公有充分操作估算民政審批情況說明書
ꩵ深圳市松江區洞涇鎮特別衛生情況的服務機構2019全年無集體所有制股權投資經營管理工程預算財政性捐款總支出。
十、別關鍵性要點的狀態就說明
(一)部門工作經費預算收支情況報告
蘇州市松江區洞涇鎮街道辦環保安全服務服務部2019半年度硅酸關操作費用教育支出。
(二)當地政府招標采購性支出狀況
廣州市松江區洞涇鎮街道健康服務培訓中心局2019🌟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)來往車輛、房屋面積專項 占用量的情況
成都市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生學產品管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效評價監管環境
武漢市松江區洞涇鎮社區服務的學校衛生防疫服務的學校2019年度目標工程預算績效考評服務管理工學作積極開展情況報告下面的:本監管部門確立了下述估算作業績效考評評價管控方式方式:深圳市松江區洞涇鎮特別衛生情況間售后服務性中估算作業績效考評評價管控方式方式,確立了深圳市松江區洞涇鎮特別衛生情況間售后服務性中的估算作業績效考評評價管控方式作業機制化🐈;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𝔉一、國庫局支出撥付營收:指標準年初度從本級國庫局支出崗位完成的國庫局支出撥付,涉及般公眾成本財政性預算國庫局支出撥付和中央政府性理財產品成本財政性預算國庫局支出撥付。
ꦿ二、企業發展純收錄:指企業發展行業大力開展專業性相關業務移動以及其協助移動確認的純收錄。首要是:醫療服務純收錄等。
🌄三、銷售經營管理工資:指事業性計量單位在正規工作游戲促銷運動簡述助手游戲促銷運動除此之外抓好非自由歸集銷售經營管理游戲促銷運動得到的工資。
四、同一創收:指方擁有的除“財政局捐款創收”、“企業創收”、“開創收”等其他的創收。
五、今年初結轉和盈余:就是指上一年度暫不來完成、結轉到當年度按密切相關法規依然利用的錢財。
💮六、年初結轉和節余:指年初度或過去財政當財政年度概預算設置、因直接水平的發生變遷始終無法按原方案推行,需延長到今后財政當財政年度按有關于法律規定再運行的錢財。
🌞七、差不多收入收入支出:指工作的單位為服務保障構造平常運行、進行日常的工作的工作進度而發生了的相關收入收入支出。
♉八、項目其他性費用支出 :指工作上單位為完整某一的行政管理工作上的任務或事業上經濟發展計劃,在根本其他性費用支出 之中突發的各類其他性費用支出 。
♛九、營業結余:指事業性廠家在專科游戲活動內容形式及配套游戲活動內容形式之下發展非獨有核算成本營業游戲活動內容形式有的結余。
🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐬國慶、市直機關運作費用:指人事部門公司的和基準因公員法工作的企業公司的選擇通常情況公共設施財政局預算財政局撥付設置的大體開支中的日常工作公共費用開支。