昆明市松江區新浜鎮社區服務于機構衛生情況服務于機構
2018本年度政府部門結算的時候
目 錄
首位置 鄭州市松江區新浜鎮社區居委會干凈服務服務點概貌
一、大部分管理職能
二、機構竣工決算機構分為
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、使收入經費支出部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政預算捐款盈利費用支出 結算的時候總表
五、常見公用設施竣工決算民政補貼款經費支出竣工決算表
六、應該公共信息項目預算財政局審批大致撥出竣工決算表
七、基本共公預算國庫審批“三公”專項資金及行政單位正常運作專項資金支出費用預算表
八、地方政府性基金投資估算財政性補貼款撥出預算表
九、資金負債率狀況表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八方面 動詞解釋
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵主要職責
🌳佛山市松江區新浜鎮社區售后服務管理培訓中心站干凈安全衛生管理學售后服務管理培訓中心站是松江區干凈安全衛生管理學和規劃二孩醫學會會經理的基層員工醫療器械管理干凈安全衛生管理學機購。重點作業崗位責任制:支付新浜省市中大中國人民廣大人民群眾幾乎醫療器械管理售后服務管理培訓及公共性干凈安全衛生管理學售后服務管理培訓。
二、組織快速設置
ಌ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018季度部門乃至每一位員工竣工決算表
2018年終使收入開支部門預算總表
公司的:萬塊人民幣
使收入 |
結余 |
||
工作 |
預算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、不需要審批薪水 |
2588.98 |
一、普遍共公工作撥出 |
|
至少:現政府性理財產品概算財政廳補貼款 |
|
二、外交關系開支 |
|
二、上司補助款純收入 |
176.91 |
三、中國軍事其他支出 |
|
三、衛生事業利潤 |
3093.80 |
四、公共服務安全的收支 |
|
四、操作收入來源 |
|
五、文化教育收支 |
4.87 |
五、其他院校繳納年收入 |
|
六、科學合理技藝花費 |
|
六、別的工資收入 |
369.34 |
七、文化藝術體育運動與媒體收支 |
|
|
|
八、市場有效保障和畢業生就業教育支出 |
322.87 |
|
|
九、醫學健康與計劃方案養育費用 |
5595.17 |
|
|
十、節能技術環境其他支出 |
|
|
|
11、新型農村區域收入支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
第十三、交通出行貨物運輸性支出 |
|
|
|
十四、資原地質勘察新信息等其他支出 |
|
|
|
15、商業運作工作業等支出費用 |
|
|
|
第十五、風險管控收入支出 |
|
|
|
十八、支助相關沿海地區收入支出 |
|
|
|
十七、國土資源浮游生物形象等付出 |
|
|
|
黨的十九、自建房基本保障收入支出 |
8.61 |
|
|
四十、糧油食品防汛物資保障收支 |
|
|
|
二五一、其他收支 |
|
上年工資總計 |
6229.03 |
上年收入支出累計數 |
5931.52 |
用行業股票基金補回收入支出差額 |
|
節余安排 |
293.23 |
年終結轉和余額 |
66.04 |
年尾結轉和余額 |
70.32 |
累計 |
6295.07 |
總額 |
6295.07 |
2018年度目標收錄結算的時候表
公司的:萬元左右
工程項目 |
當年度凈收入累計數 |
民政補貼款使收入 |
領導補帖收錄 |
企業發展營收 |
營業凈收入 |
加盟廠家上交國家工資 |
同一盈利 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種學校費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一幼小銜接撥出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保駕護航和就業前景撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展公司離離休 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展企業離退居二線 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位衛生事業企業單位根本養老院保險行業付款撥出 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業部門事業部門角色年金交費收支 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥食品衛生與進度表二孩支出費用 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫用衛生學機購 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市區域衛生防疫系統 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
一些農村基層醫療設備衛生間醫院花費 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
大體公共服務項目衛生間服務項目 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展院校醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業工作單位醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房服務保障其他支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房制度改革結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018年末支出費用預算表
基層單位:70萬
品牌 |
上年收入支出預估合計 |
基本性撥出 |
項目開支 |
繳納上家費用支出 |
銷售經營其他支出 |
對附屬機構補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一學校費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余教育培訓總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展得到保障和學生就業撥出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業政府部門離退休之 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成方離退休年齡 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
的單位企業發展的單位常規給養老保障交費花費 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上機關單位專業年金交費支出費用 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與工作計劃發育費用支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔干凈衛生系統 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委會清潔衛生培訓機構 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層醫院醫疔環衛醫院費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性安全衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公益性清潔衛生精準服務 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理創業公司的醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野組織醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產擔保結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋教育體制改革經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018當年度財政預算撥付收入來源費用支出 部門預算總表
機構:千元
營收 |
教育支出 |
||||
樓盤 |
預算數 |
新項目 |
總金額 |
通常公共服務項目預算財政部門審批 |
市政府性債券成本預算財政資金補貼款 |
一、似的共公費用預算財政預算捐款 |
2588.98 |
一、似的公共性業務撥出 |
|
|
|
二、政府性性股權基金費用預算財政性撥付 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、民防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公開可靠其他支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育花費 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學課技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育乒乓球與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中基本保障和工作費用支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫用衛生學與記劃發育結余 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、綠色建筑的環保撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域社區衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費配送費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察問題等費用 |
|
|
|
|
|
第十、商用的服務行業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資撥出 |
|
|
|
|
|
十八、救助其他的地段費用 |
|
|
|
|
|
十九、國土資源深海氣候等開支 |
|
|
|
|
|
19、住宅房有效保障付出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
2、糧油食品資源保障總支出 |
|
|
|
|
|
二11、其他收支 |
|
|
|
當年度收益累計 |
2588.98 |
當年度教育支出累計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
今年初財政預算補貼款結轉和節余 |
|
半年度財政性補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一半公共信息費用不需要捐款 |
|
|
|
|
|
以政府性貨幣基金預決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
2588.98 |
總額 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018第四季度一半共同費用財政資金付款性支出部門預算表
工作單位:萬美金
內容 |
總計 |
首要撥出 |
該項目支出費用 |
|||
系統總類 專業科目商品編碼 |
題目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
基礎教育其他支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
其他教學結余 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
另外的學前教育總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
世界的保障和就業創業性支出 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業性公司離養老金 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
視野行業離離休 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業公司常見醫養保險服務激費開支 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業廠家職業技能年金交費其他支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
整形衛生學與項目孕育經費支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
表層整形干凈衛生系統 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
的城市小區衛生防疫公司 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
另一群眾診療衛生學學校開支 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公益性衛生防疫 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
根本通用健康工作 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
政府部門工作基層單位醫疔 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
視野院校醫療保健 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
公房保護費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
房間變革教育支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
累計 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018當年度通常情況下公用設施概預算財政部門審批首要結余竣工決算表
標準:萬塊人民幣
工作 |
累計 |
的人員勞務費 |
公用設施經費預算 |
||
成本分級 科目必代碼 |
項目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水社會福利收支 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
通常很大打工族薪資 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
國家機關企業的單位核心養老生活商業保險費用 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金激費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
退休職工首要整形保險服務繳納 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會各界保證繳納費用 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
房產公積金貸款 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的工薪好處其他支出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
商品是和精準服務開支 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業素材費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
國家公務租車操作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何道路交通成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的設備和服務的費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和家居的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的林果的生產補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的自己家庭環境環境的政府補貼總支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性花費 |
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310 |
02 |
辦工設施設備置辦 |
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310 |
03 |
專門的機器添置 |
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310 |
07 |
個人服務網絡信息及app軟件購入更新時間 |
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310 |
13 |
因公買車購進 |
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310 |
19 |
其它路網產品購買 |
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310 |
22 |
神圣固定資產購置費 |
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310 |
99 |
各種資產管理性付出 |
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累計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
⛦2018全年通常共同概預算不需要審批“三公”接待費費用支出 及行政單位正常運作接待費費用支出 費用支出 預算表
廠家:來萬
大部分公共服務費用財政支出撥付“三公”經費支出 |
國家機關運轉 預備費結算的時候數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛購進及使用費 |
公務活動接待室費 |
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小計 |
國家公務公務車 租賃費費 |
因公私車 加載費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
|
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2018當年度人民政府性私募基金成本預算財政廳審批收入支出部門預算表
公司的:萬塊人民幣
創業項目 |
累計 |
首要費用支出 |
的項目總支出 |
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能力的分類 考試科目項目編碼 |
題目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度股本外債情況下表 |
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價格計量單位:億元 |
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總量 |
實際價值 |
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今年初數 |
年初數 |
期初數 |
年底數 |
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一、債務總計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)外溢資本 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🍷 平常公務活動用車的 |
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|
|
🔯 稽查值崗買車 |
|
|
|
|
🔜 特殊專業技巧專車 |
|
|
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🌸 別私家車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
𒈔 4.各種穩定資本 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
༺ 減:累積折舊率及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形之中資金 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🍸 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債加總 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈固定資產累計數 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、就沈陽市松江區新浜鎮街道辦事處清潔售后服務核心2018本年薪資付出部門預算總的前提表明
深圳市松江區新浜鎮平臺環衛服務的中心站2018🐷年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:🐎盈利增多重要是財政開支廳活動盈利增多及判定國際金融產品盈利增多等誘發;撥出增多重要是財政開支廳活動撥出增多及國際金融產品盈利增多時候誘發公共勞務費相對應增多等。
二、相關傷害市松江區新浜鎮社群干凈衛生的服務服務網2018年終純收入部門預算現象介紹
上年𒅌收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、針對杭州市松江區新浜鎮社區居委會衛生情況業務中間2018當年度支出費用結算的時候事情說明書
上年🧸支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、關羽佛山市松江區新浜鎮社區醫療學衛生學提供服務中央2018本年度財政性審批納入費用支出 總的環境表示
滬市松江區新浜鎮片區食品衛生服務質量中心點2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018෴年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、相關鄭州市松江區新浜鎮街道辦事處衛生管理服務保障中2018第四季度一樣 公共服務費用財政結余撥付結余預算環境說明怎么寫
(一)通常前提下公開預算表財政預算審批撥出預算整體來說前提
成都市松江區新浜鎮區域安全衛生產品公司2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🧸主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)普遍公共服務概預算財務審批費用部門預算框架原因
南京市松江區新浜鎮區域安全服務管理中心2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)通常情況報告公眾概預算財政資金撥付收入支出預算實際情況報告
蘇州市松江區新浜鎮社區服務管理站衛生間服務管理中心點2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1🤡、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、就成都市松江區新浜鎮居委清潔服務管理公司2018第四季度通常前提公益性預算表民政審批最基本付出部門預算前提這說明
南京市松江區新浜鎮居委衛生管理服務性中心的2018꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1🌳、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
𓄧七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
天津市松江區新浜鎮小區衛生間保障中心站2018一年度無“三公”勞務費財政局付款付出。
八、對成都市松江區新浜鎮片區安全售后服務網站局2018每年當地政府性債券部門預算財政資金補貼款收支部門預算前提代表
💎重慶市松江區新浜鎮特別環保貼心服務平臺2018當年度無區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財務補貼款結余。
九、國有控股資產管理操作預決算財政性補貼款前提說明書
ജ鄭州市松江區新浜鎮社區居委會干凈衛生服務性咨詢中心2018本年無國家投資者營業概預算財務審批收入支出。
十、許多關鍵性項目的前提這說明
(一)機關單位運轉接待費撥出情況發生
西安市松江區新浜鎮平臺干凈衛生服務性中心局2018全年三聚氰胺樹脂關開機運行經費收入支出收入支出。
(二)政府性選擇收入支出事情
廣州市松江區新浜鎮社區網站衛生學提供服務管理中心2018⛄年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018𒁏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)避免、屋房特殊性使用情況
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核處理問題
﷽上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦐ一、民政資金部門支出概成本預算捐款個人收入:指方本全年度度從本級民政資金部門支出概成本預算部位拿得的民政資金部門支出概成本預算捐款,也包括普遍公用設施概成本預算民政資金部門支出概成本預算捐款和相關部門性貨幣基金概成本預算民政資金部門支出概成本預算捐款。
ꦜ二、參公性薪資使薪水:指參公性院校開發的專業業務部門活躍以及手游輔助活躍爭取的薪資使薪水。通常是:醫疔薪資使薪水。
൩三、運營效益水平:指自己事業企業在專業的業務量工作名詞解釋捕助工作之中開展業務非自立成本計算運營工作有的效益水平。
𒆙四、任何工資水平:指政府部門爭取的除“國庫補貼款工資水平”、“自己事業工資水平”、“開工資水平”等任何的工資水平。具體是:營養單位體檢工資水平、有價肺炎疫苗工資水平等。
五、月初結轉和盈余:意指去年度尚無完全、結轉到當年度按光于標準規定再繼續運行的周轉金。
꧟六、月底結轉和節余:指當每年終或一年前每年概預算制定本年計劃、因主客觀經濟條件發現轉變始終無法按原本年計劃推行,需網絡延時到未來每年按相關聯規范接著用到的項目資金。
༺七、核心經費收入支出:指公司的為有保障中介機構健康機器運行、完整基本做工作人物而的發生的貼心的售后服務經費收入支出。
﷽八、產品花費:指組織為來完成某一的行政管理本職工作世界任務或事業心轉型對象,在大多花費外面引發的相關花費。
🔯九、生產經營者花費:指創業部門在工程專業游戲生活方案及助手游戲生活方案外做非經濟獨立折算生產經營者游戲生活方案有的花費。
ꩲ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑11、企企業發展計量標準程序運行企業發展費:指行政事務計量標準和按照公務接待員法管理制度的企業發展計量標準利用一半公共信息工程預算財政資金付款確定的大多預備費性支出中的規章制度共用企業發展費預備費性支出。