濟南市松江區方松居委會社區居委會環衛服務保障服務辦公室
2019當年度結算的時候
目 錄
首個部份 成都市松江區方松街道辦平臺環保的服務重點概述
一、關鍵職能作用
二、公司安裝
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、凈收入支出費用結算的時候總表
二、純收入結算的時候表
三、總支出部門預算表
四、財政性補貼款薪資收入其他支出預算總表
五、一樣 共公預結算的時候財政性付款其他支出結算的時候表
六、通常情況公共信息概預算不需要補貼款一般開支竣工決算表
七、般公眾項目預算財政收入支出捐款“三公”專項資金及行政單位使用專項資金收入支出部門預算表
八、當地政府性債券預算表財政預算審批開支部門預算表
九、股權債務時候表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第三部份 名稱回答
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 主要的主要職責
🌌西安市松江區方松的大街上辦小區衛生監督間服務組織是區衛建委下的一間基層員工醫療機構保障組織,負責方松的大街上辦及廣富林的大街上辦內各位我們職工群眾關鍵醫療機構保障服務及公開衛生監督間服務。
二、設備如何設置
♌根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
𝄹第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度薪資總支出預算總表
廠家:百萬元
納入 |
經費支出 |
||
工程 |
預算數 |
項目流程 |
預算數 |
一、一半公共服務成本預算財政部門撥付收益 |
4401.35 |
一、基本公開提供服務收支 |
|
二、人民政府性理財產品費用預算財務補貼款工資 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上級部門補貼收錄 |
|
三、防御撥出 |
|
四、事業上效益 |
7678.25 |
四、公益性的安全總支出 |
|
五、銷售年收入 |
|
五、教育輔導經費支出 |
|
六、所屬公司上交國家收入來源 |
|
六、科學學技術付出 |
|
七、另一使收入 |
39.76 |
七、人文精神度假游運動與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
八、當今社會養老機制和就業問題教育支出 |
713.79 |
|
|
九、清潔營養性支出 |
11075.12 |
|
|
十、節能降耗節能支出費用 |
|
|
|
十一國慶、成鄉片區開支 |
|
|
|
十三、畜牧業水結余 |
|
|
|
十五、城市客運配送費用 |
|
|
|
十四、成本勘測新信息等費用 |
|
|
|
第十三、商業區售后酒店業等性支出 |
|
|
|
第十五、財務費用 |
|
|
|
十六、支援其它的各地總支出 |
|
|
|
十九、自然美資源共享大海景象等費用支出 |
|
|
|
19、公房保障措施性支出 |
178.22 |
|
|
四十、油糧原材料設備自給率收支 |
|
|
|
二11、洪澇預防治療及應急處置管控性支出 |
|
|
|
二十三、某個收支 |
|
年初效益自動求和 |
12119.36 |
本年度花費加總 |
11967.13 |
用視野私募基金化解開支差額 |
|
余額配置 |
83.96 |
今年初結轉和盈余 |
88.27 |
年尾結轉和余額 |
156.54 |
總共 |
12207.63 |
累計 |
12207.63 |
2019一年度收益竣工決算表
企業:多萬元
產品 |
當年度收益累計 |
財務捐款薪水 |
上家補助費收錄 |
企業收錄 |
自主經營年收入 |
附加企業單位上交國家年收入 |
同一使收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
發展后勤保障和大學生就業付出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事業方離退體 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上標準離退體 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性企業單位大體養老院保險金繳納費用性支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業企業單位職業的年金繳納性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保安全健康撥出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫學干凈衛生組織機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區區域清潔裝置 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共性公共衛生管理 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎共同食品衛生服務培訓 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害共公食品衛生提供服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門創業企業單位醫藥 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業計量單位社區醫療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保障機制撥出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變費用支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019全年度費用支出 預算表
廠家:萬多
品牌 |
當年度結余合計數 |
首要結余 |
業務花費 |
繳納上一級教育支出 |
運作總支出 |
對附加公司的補帖費用支出 |
||||
功能分類 |
專業科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保駕護航和人才需求費用 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性自己事業工作單位離養老 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企業單位離退休工資 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關教育事業公司大致健康養老穩定繳納費用收入支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關政府部門事業心政府部門職業分析年金交款開支 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況健康生活經費支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健干凈衛生構造 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方區域衛生管理公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用環保 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用衛生學保障 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公共信息安全精準服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業機關單位醫用 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業企業單位醫治 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房得到保障經費支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革收支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年終財政廳補貼款薪資教育支出預算總表
企業:余萬元
純收入 |
費用 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
業務 |
總金額 |
通常情況公益性概算財政預算審批 |
以政府性私募基金國庫預算國庫付款 |
一、通常情況公用概算國庫撥付 |
4401.35 |
一、似的共公服務管理付出 |
|
|
|
二、政府辦公室性新基金概預算財政預算審批 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共信息人身安全開支 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育國內旅游球場與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保護和自主創業教育支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、安全衛生衛生付出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節約能源低能耗經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行公路運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘察訊息等其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、餐飲業提供服務行業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助另外地區劃分其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、理所當然資源的浮游生物氣象局等費用 |
|
|
|
|
|
十八、房屋保險教育支出 |
|
115.70 |
|
|
|
第二十、糧油食品物資采購收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難防制及急救管理工作收支 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他撥出 |
|
|
|
年初凈收入加總 |
4401.35 |
本年度撥出累計 |
|
4401.21 |
|
月初財政局補貼款結轉和盈余 |
|
年底國庫補貼款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、通常情況下公用設施預決算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府性性債券決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
合計 |
|
4401.35 |
|
2019全年基本公共信息預算表財務撥付收支預算表
政府部門:萬余元
該項目 |
合計數 |
總體收支 |
品牌費用支出 |
|||
作用分類整理 題目代碼 |
課目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會性有保障和工作支出費用 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業企業單位離養老 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業企行政單位基礎醫療保險費用保險費用繳付教育支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
組織企業發展組織職業類型年金交費總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
公共衛生良好支出費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療貸款機構衛生學貸款機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大都市片區衛生管理醫療機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公益性干凈衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
基本性共同衛生學服務于 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公用安全衛生服務保障 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
房產服務其他支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
房間改善開支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
預估合計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年普遍通用項目預算財政資金捐款基本上花費預算表
基層單位:萬塊人民幣
品牌 |
累計數 |
師專項經費 |
公共專項經費 |
||
生活各類 課目項目編碼 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪褔利結余 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
關鍵月薪 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效工資收入 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
政府部門事業機構機構基本性給養老保費納費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業年金網上繳費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業職工基礎醫療保障人身險交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員診療補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社交保護付費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
個人住房個人公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一薪資福利福利總支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
餐品和服務費用支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
工作費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
噴涂費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續約費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
電力費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安處理費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
叉車使用費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用裝修管理費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
會員福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動小二租車使用運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通網相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減學費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何貨物和服務支出費用 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對人和家里的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
診療費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林牧生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對用戶和人的補助費 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資者性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室生產設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬環保設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡上及app軟件置辦更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交行工具軟件購入 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和陳列方面品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
相關股權投資性收入支出 |
|
|
|
總計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019季度尋常公用設施財務預算財務審批“三公”資金及工商登記作業資金經費支出竣工決算表
企業單位:余萬元
似的公共性項目預算不需要付款“三公”接待費 |
危險機關開機運行 資金竣工決算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動出行置辦及運動費 |
公務招待招待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 折舊費費 |
公務活動租車 工作費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019每年地方政府性新基金費用財務捐款經費支出竣工決算表
計量單位:千元
好項目 |
加總 |
常見撥出 |
項目流程收入支出 |
|||
作用類別 會計科目打碼 |
科目必明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度房產外債的記錄表 |
||||
|
|
數額企業:億元 |
||
|
數量 |
價值 |
||
期初數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、基金累計 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)流通資源 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)放置資本 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🧔 2.常用裝置(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ꦡ 當中:(1)行駛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
𒈔 常見公務活動車輛租賃 |
|
|
|
|
ཧ 城管執法交警執法車輛租賃 |
|
|
|
|
ജ 特種工藝專業性系統買車 |
|
|
|
|
🐷 其它的車輛使用 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🧸 4.同一緊固金融資產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
♎ 減:總共使用固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長久控股權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期債卷投入 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🦋 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其他金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債總計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、就傷害市松江區方松街街道辦衛生管理安全服務公司2019年中收入來源費用支出 預算總體目標情況下解釋
濟南市松江區方松大街特別衛生管理服務的中心站2019🧸年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關于幼兒園廣州市松江區方松街道辦事處社區環境衛生環境衛生服務培訓中2019年中創收竣工決算原因介紹
本年度𝕴收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、對于東莞市松江區方松街道辦居委會街道辦安全服務的中央2019季度支出費用結算的時候的情況這說明
上年♒支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、更多昆明市松江區方松居委會特別安全業務中心點2019季度財政性補貼款年收入收支總體經濟具體情況闡明
傷害市松江區方松街道辦事處社區功能平臺環保功能平臺2019♐年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、至于沈陽市松江區方松街鎮街道社區清潔貼心服務服務平臺2019第四季度普通共同部門預算財政性審批結余部門預算情形說
(一)一樣 通用財政性預算財政性付款經費支出結算的時候綜合性癥狀
傷害市松江區方松街邊街道辦安全產品中2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一樣 共同工程預算財政資金審批支出費用預算格局原因
沈陽市松江區方松街鎮社區網站衛生學業務中心的2019😼年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)正常公用工程預算財政資金捐款結余預算中應時候
杭州市松江區方松街社區精準服務站衛生監督精準服務部局2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3⛄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🦄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5ꦫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6ꦛ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關干武漢市市松江區方松街區片區衛生防疫安全服務中央2019季度一般的公共信息財政局預算財政局撥付常見總支出竣工決算情況發生解釋
傷害市松江區方松街辦小區健康保障中心站2019♎年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🔴、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
💫七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政預算審批費用支出 部門預算總體性現狀表示。
🅰上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🐽上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金投入財政性付款教育支出部門預算到底情形介紹。
蘇州市松江區方松的大街上街道衛生間業務中心站2019月度無“三公”專項經費財政局審批支出費用。
八、對于東莞市松江區方松大街街道辦安全保障中心點2019年度目標中央政府性股票基金結算的時候財政預算付款開支結算的時候事情原因分析
🐈重慶市松江區方松社區服務于中央社區服務于中央衛生防疫服務于中央2019第四季度無縣政府性股票基金決算財政預算付款結余。
九、公有投資經驗項目預算財政支出付款狀態表示
🤪昆明市松江區方松城市社區居委會環衛精準服務重心2019全年無國家投資者加盟項目預算財政資金付款性支出。
十、的關鍵項目的癥狀表示
(一)機關單位工作經費經費支出經費支出現象
🦂昆明市松江區方松社區服務管理咨詢中心社區服務管理咨詢中心環保服務管理咨詢中心2019財政年度硅酸關開機運行資金投入性支出。
(二)地方政府購置經費支出情況發生
滬市松江區方松特別居委會特別衛生管理服務性心中2019♉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)該車輛、住房特有使用情況
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算業績考核安全管理實際情況
🔯上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🦄一、財務審批利潤:指單位名稱上年末從本級財務團隊選取的財務審批,收錄似的公共性費用概算財務審批和部門性新基金費用概算財務審批。
🍬二、人事收錄:指人事政府部門做職業銷售業務員話動以及其輔助話動提供的收錄。最主要是:醫藥銷售業務員收錄、公共服務清潔收錄等。
ꦉ三、自主營運利潤:指企業發展機關單位在技術專業業務員行為還有其手游輔助行為之中深入開展非人格獨立分攤自主營運行為拿到的利潤。
♑四、各種收益:指機構確認的除“財政部門捐款收益”、“工作收益”、“加盟收益”等其他的收益。注意是: 東西盤盈收益、放射性藥品漲價增值率、社保清潔獎學金款特點。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度還成功、結轉到本年度按關于規程再次選用的項目資金。
ꦦ六、年底結轉和余額:指上年中或前年中費用預算按排、因從客觀前提時有發生改變沒有辦法按原工作計劃推進,需網絡延時到以來年中按有關相關規定立刻選用的費用。
ꦿ七、基本性其他總支出:指行業為有效保障設備普通高速運轉、完整每天的上班工作而發生了的每一項其他總支出。
💜八、工程其他費用開支 :指標準為完畢單一的行政性的工作世界任務或人事發展方向關鍵,在基本性其他費用開支 囿于時有發生的各個其他費用開支 。
🌼九、銷售經營的收入其他支出:指視野政府部門在技術營銷生活組織及輔佐營銷生活組織模版進行非獨有折算銷售經營的營銷生活組織有的收入其他支出。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦑ國慶、機關事業上的基層標準加載專項資金:指行政部門基層標準和對比公務活動員法管控的事業上的基層標準用到基礎公共服務概算財政撥出捐款確定的基礎撥出中的日常生活公供專項資金撥出。