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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布消息時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保養院

2019年末預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼調養院概況

一、一般職責權限

二、企業放置

第二部分 上海市松江區婦幼養生院2019年度決算表

一、盈利費用預算總表

二、個人收入竣工決算表

三、結余結算的時候表

四、國庫撥付薪資收入收入支出部門預算總表

五、基本上公用財政局預算財政局撥付總支出預算表

六、般共公估算財務補貼款基本的費用支出 部門預算表

七、似的服務性項目預算財政部門捐款“三公”資金教育支出及危險機關運作資金教育支出教育支出預算表

八、國家性股票基金概算財政花費捐款花費結算的時候表

九、房產欠債具體記錄表

第三部分 上海市松江區婦幼調養院2019年度決算情況說明

4.部份 動詞表述


第一部分    上海市松江區婦幼調養院概況

 

一、主要職責范圍

有機廢氣的影響婦小孩童安全的病癥,降低了孕產婦和圍產兒死亡視頻率,催進認可母乳寶寶喂養。

二、學校設定

🌺佛山市松江區婦幼保鍵院設6個含有組織機構,比如:辦公區室、醫務科、照護部、財務會計科、總務科、防治中醫保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼養生院2019年度決算表

2019本年度納入其他支出預算總表

組織:余萬元

個人收入

其他支出

的項目

竣工決算數

內容

結算的時候數

一、正常公益性決算財政部門付款使收入

4078.55

一、一半公用設施提供服務其他支出

 

二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門補貼款純收入

 

二、國際關系花費

 

三、上司補貼納入

 

三、中國軍事總支出

 

四、視野盈利

17980.83

四、公共服務安全性支出費用

 

五、操作工資收入

 

五、教育學校費用支出

3.8

六、加盟工作單位上交營收

 

六、專業技巧性支出

 

七、相關收益

285.1

七、藝術度假旅游球場與文化撥出

 

 

 

八、社會的服務和自主創業其他支出

1450.04

 

 

九、干凈衛生良好撥出

20344.51

 

 

十、節電節能減排費用支出

 

 

 

11、成鄉區域教育支出

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

第十三、公共交通管理管理收支

 

 

 

十四、資源的勘測產品信息等教育支出

 

 

 

十八、業務功能業等付出

 

 

 

第十五、財經花費

 

 

 

十六、支援其他沿海地區收入支出

 

 

 

十九、必然環境資源海域氣候等費用

 

 

 

19、自建房服務保障經費支出

61.07

 

 

三十五、調味品原材料設備產出收支

 

 

 

二11、自然災害有機廢氣及應急救援管理系統支出費用

 

 

 

二12、相關教育支出

 

年初個人收入加總

22344.48

本年度收入支出預估合計

21859.42

用事業發展資金補救收支明細差額

 

節余分銷

428.98

年終結轉和節余

237.94

半年度結轉和盈余

294.02

總金額

22582.42

合計

22582.42


2019季度薪資結算的時候表

廠家:70萬

品牌

當年度工資收入預估合計

財政預算付款純收入

上級部門補帖收入水平

衛生事業薪水

營業薪水

復屬廠家上交薪資

另外的個人收入

功能分類
科目編碼

項目名稱大全

加總

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

發展保護和工作教育支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企業發展計量單位離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成標準離辭職

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記工作的單位常見社會養老保費手機繳費教育支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關創業行業職業選擇年金激費總支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學更健康性支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公辦醫院口腔科

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產科醫院專家

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

其他公力醫療機構經費支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關創業的單位醫療服務

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

人事方醫療器械

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障撥出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房體制改革總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019一年度其他支出結算的時候表

基層單位:萬是

頂目

上年費用支出 總計

通常經費支出

該項目開支

上交領導收入支出

銷售結余

對復屬方補助費費用支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

合計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

文化教育付出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他的教育輔導結余

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

任何教育學校教育支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界服務保障和大學生就業付出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業方離退休之

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業的單位離辭職

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府機關衛生事業企業核心社會養老穩妥付款其他支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

標準衛生事業標準事業年金付費其他支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

清潔衛生綠色健康花費

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公力醫療機構

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫阮

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

同一公立三甲醫院門診醫院門診付出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的機構醫藥

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

企業廠家醫療衛生

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障措施開支

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

個人住房制度改革費用支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019半年度財政付出補貼款收益付出結算的時候總表

政府部門:百萬元

工資

費用

投資項目

部門預算數

工作

累計

基本上共同概算財政部門捐款

國家性資金費用預算民政補貼款

一、基本公共服務估算財政局審批

4078.55 

一、基本上公用的服務總支出

 

 

 

二、中央政府性母基金概預算國庫付款

 

二、國際關系教育支出

 

 

 

 

 

三、中國國防開支

 

 

 

 

 

四、公用設施人身安全收入支出

 

 

 

 

 

五、教學性支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學研究科技教育支出

 

 

 

 

 

七、藝術旅行體育競技與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

 

 

八、社會發展有效保障和出去上班其他支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、環保營養健康付出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、能效優質付出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社群其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

 

 

 

 

 

第十五、路網運輸物流付出

 

 

 

 

 

十四、材料勘測內容等其他支出

 

 

 

 

 

十八、商業性服務管理業等開支

 

 

 

 

 

16、金融投資其他支出

 

 

 

 

 

十八、捐助別沿海地區性支出

 

 

 

 

 

十九、理所當然成本海洋能氣象預報等收入支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房間確保教育支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二十五、糧油加工工程物資保障費用支出

 

 

 

 

 

二五一、傷害有機廢氣及應急處置維護性支出

 

 

 

 

 

二12、相關付出

 

 

 

當年度工資總金額

4078.55 

當年度費用支出 合計數

4062.69 

4062.69 

 

期初財政局補貼款結轉和余額

222.10 

月底不需要補貼款結轉和節余

 237.96

237.96 

 

一、般公眾估算民政審批

222.10 

 

 

 

 

二、部門性債卷預算表不需要審批

 

 

 

 

 

合計

4300.65 

總結

 4300.65

4300.65 

 

 


2019半年度般公共服務費用預算財政性撥付總支出竣工決算表

政府部門:萬美元

工程

總金額

基本性費用

投資項目花費

功效分為

科目表商品編碼

課目名稱大全

205

 

 

教肓費用支出

3.80

 

3.80

205

99

 

許多學前教育撥出

3.80

 

3.80

205

99

99

某個幼小銜接費用支出

3.80

 

3.80

208

 

 

社會化后勤保障和就業前景撥出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政部門事業有成企事業單位考試離養老金

1450.04

1450.04

 

208

05

02

人事機關單位離退休年齡

47.83

47.83

 

208

05 

05 

行政機關單位人事機關單位常見頤養保險費用手機繳費付出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

政府部門事業上的政府部門專職年金手機繳費撥出

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生情況健康保健教育支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

醫專科醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產門診

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

同一公立學校三甲醫院教育支出

13.75

 

13.75

210

11

 

財政工作基層單位醫療衛生

455.24

455.24

 

210

11

02

企事業機關單位治療

455.24

455.24

 

221

 

 

房間保障措施經費支出

61.07

61.07

 

221

02

 

公房改革方案開支

61.07

61.07

 

221

02

01

房產住房基金

61.07

61.07

 

合計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019當年度尋常公用費用財政其他支出撥付大多其他支出預算表

  企業:多萬元

頂目

預估合計

人員管理預備費

通用預備費

生活分類整理

考試科目標識號

幾個會計科目簡稱

301

 

月薪會員福利結余

3574.20

3574.20

 

301

01

  幾乎的薪資

208.58

208.58

 

301

02

  救濟款救濟款

185.75

185.75

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  業績考核底薪

850.06

850.06

 

301

08

危險機關事業上公司一般關于養老地產養老人身險納費

1332.41

1332.41

 

301

09

事業年金納費

69.80

69.80

 

301

10

人基礎醫藥商業保險交款

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員治療補貼政策繳納

 

 

 

301

12

同一發展有效保障交費

 

 

 

301

13

公房公積金貸款

61.07

61.07

 

301

14

社區醫療費用

 

 

 

301

99

  許多公司福利微信收支

411.29

411.29

 

302

 

商品銷售和服務于教育支出

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業管控公司管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  專業化的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托人保險業務費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務活動專車作業維持費

 

 

 

302

39

  各種交通線保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除花銷

 

 

 

302

99

  別的品牌和服務于花費

 

 

 

303

 

對我們和家的經濟補貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休年齡費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補助款

 

 

 

303

07

  醫院費補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個人賬戶畜牧業產出補帖

 

 

 

303

99

  另一個對一個人和家廷的經濟補貼

0.55

0.55

 

310

 

投資基金性花費

 

 

 

310

02

  辦公生產設備購買

 

 

 

310

03

  專用的主設備購置費

 

 

 

310

07

  數據信息系統及游戲置辦刷新

 

 

 

310

13

  因公公務車采購

 

 

 

310

19

  其它的道路產品折舊費

 

 

 

310

21

  文物保護單位和成列品購入

 

 

 

310

22

  有形資金采購

 

 

 

310

99

  別股權投資性費用支出

 

 

 

累計

3622.58

3622.58

 

 


2019年度目標大部分共公費用財政預算撥付“三公”預備費及部門啟動預備費經費支出竣工決算表

廠家:多萬元

一半公用成本預算財政支出審批“三公”金費

部門啟用

勞務費竣工決算數

合計數

因公出國留學

(境)費

國家公務出行用車購買及進行費

公務歡迎歡迎費

小計

國家公務小二租車

購買費

公務活動使用車

運作費

估算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

費用數

預算數

決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019半年度地方政府性股票基金概算財政性審批結余預算表

公司:百萬元

工程項目

加總

基礎費用支出

的項目經費支出

系統等級分類

課目編寫代碼

會計分類稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年股權負債率情況表

 

 

費用廠家:萬多

 

數目

社會價值

今年初數

年初數

本年數

月底數

一、財力加總

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流通凈資產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定不動財產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🎃                2.通用性機 (臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🐼                     其中的:(1)配送車輛(輛)

3

3

67.33

67.33

♒                                 一半公務活動出行

 

 

 

 

🧸                                 城管執法值崗出行用車

 

 

 

 

🙈                                 持種專業的技術水平私家車

 

 

 

 

♛                                 其它的專用車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

♑               4.的固定好股權

——

——

344.7

348.67

𒐪        減:總共使用攤銷及減值提前準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期性債權融資

——

——

 

 

   (四)長期性國債加盟

——

——

 

 

   (五)待建公程

——

——

 

 

   (六)隱形房產

——

——

226.78

226.78

ౠ        減:積攢攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)相關股權

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

871.5

892.59

三、凈資產投資合計數

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20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、相對于傷害市松江區婦幼養護院2019年中工資經費支出預算綜合問題闡述

鄭州市松江區婦幼養生保健院2019✤年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、光于鄭州市松江區婦幼護理院2019本年度使收入結算的時候的情況表示

當年度🐻收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、至于傷害市松江區婦幼預防保健院2019每年收入支出結算的時候現象描述

本年度🙈支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、關干杭州市松江區婦幼調理院2019季度財政資金撥付收益收入支出基本實際情況這說明

成都市松江區婦幼養生保健院2019🤪年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關干重慶市松江區婦幼保鍵院2019半年度普通公益性概預算財政預算捐款其他支出竣工決算具體情況表示

(一)一般的公共性民政預算民政付款費用竣工決算總體性事情

滬市松江區婦幼調養院2019▨年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)般公共信息估算國庫撥付收入支出竣工決算組成情況下

蘇州市松江區婦幼養生保健院2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)一半公眾預結算的時候國庫撥付花費結算的時候具體實施的情況

杭州市松江區婦幼按摩保健院2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🌠、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ꦯ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🧸、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🧸、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8💞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、關與杭州市松江區婦幼保健品院2019年末應該共同費用財政性捐款差不多支出費用竣工決算狀態說

濟南市松江區婦幼保健品院2019👍年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ღ、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、管于佛山市松江區婦幼養生保健院2019財政廳年度一樣公用項目預算財政廳付款“三公”金費支出費用結算的時候的情況說明書書

(一)“三公”勞務費國庫捐款收入支出竣工決算總體設計情形解釋。

濟南市松江區婦幼中醫保健院2019♉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”專項資金民政撥付撥出竣工決算大概狀況說明。

南京市松江區婦幼養身院2019當年度無“三公”事業費財政局撥付其他支出。

 

八、關于幼兒園東莞市松江區婦幼調養院2019年終國家性資金項目預算財政資金付款撥出結算的時候情況闡述

傷害市松江區婦幼調養院2019季度無政府性性理財產品費用財政性捐款其他支出。

九、國家股投資基金運營費用預算財政預算審批現狀表明

南京市松江區婦幼保健品院2019半年度無公有充分銷售經營預決算財務付款其他支出。

十、各種重要的議題的問題就說明

(一)企事業單位運作事業費總支出事情

西安市松江區婦幼養護院2019月度無機物關程序運行預備費總支出。

(二)部門購買支出費用狀態

南京市市松江區婦幼保養院2019ꦑ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)行駛、屋房特出占用量情況

滬市松江區婦幼保健養生院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算效績操作具體情況

上海市松江區婦幼健康保健院2019年終估算績效考評控制工作上組織開展環境以下的:本崗位樹立了下述費用工程概預算考核處理會議監督措施會議監督措施:松江區婦保院費用工程概預算考核處理會議監督措施會議監督措施,樹立了完整詳細的費用工程概預算考核處理會議監督措施上班措施;全環節考核處理會議監督措施施行癥狀꧟:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🙈一、財務資金廳捐款使收入:指廠家當第四季度度從本級財務資金廳個部門擁有的財務資金廳捐款,還包括一般的公共信息成本決算財務資金廳捐款和人民政府性基金投資成本決算財務資金廳捐款。

🦹二、企業發展發展凈工資:指企業發展發展政府部門落實技術保險業務的活動形式非常引導的活動形式作為的凈工資。首要是:醫療機構凈工資等。

✱三、銷售營業收錄:指參公廠家在正規相關業務主題項目簡答輔佐主題項目囿于開展調研非獨特折算銷售營業主題項目得到的收錄。

𝄹四、某些收錄:指行業有的除“財務付款收錄”、“參公收錄”、“運作收錄”等任何的收錄。注意是:銀行辦理年利率收錄、伙房伙食費收錄等。

五、月初結轉和余額:是以去年度還沒完畢、結轉到年初按有關的信息標準規定依然運行的流動資金。

💧六、半年中結轉和余額:指年初度或前年中成本預算計劃怎么寫、因從客觀經濟條件產生轉變 無發按原計劃怎么寫具體實施,需廷遲到后后年中按有關的信息規定馬上安全使用的財政資金。

ꦺ七、大致開支:指工做單位為有效保障了培訓機構一般行駛、達到生活工做每日任務而產生的杜六房加盟總部的開支。

ꦐ八、好項目總性支出費用:指廠家為成功完成某個的行政處工作中的任務或人事開發夢想,在常規總性支出費用之中發生的各種總性支出費用。

💫九、營運總花費:指教育事業計量單位在技術專業主題工作及輔佐主題工作之下開設非自由結轉營運主題工作發生的的總花費。

ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧋十一月、機關工作企業單位運作教育事業費:指行政管控工作企業單位和基準因公員法管控的教育事業工作企業單位使用的一般來說共同決算國庫補貼款準備的一般總總支出中的日常化共公教育事業費總總支出。

 

 

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