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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 分享時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區九亭醫院醫生

2018年部門管理結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1組成部分 深圳市松江區九亭診所簡況

一、最主要職能作用

二、部門結算的時候公司包含

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、收入水平費用支出 預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、其他支出預算表

四、財政總支出撥付創收總支出結算的時候總表

五、一樣 共公財務預算財務補貼款開支預算表

六、尋常公眾費用預算民政審批總體經費支出預算表

七、通常情況下服務性竣工決算財政支出費用補貼款“三公”接待費及機關單位啟用接待費支出費用竣工決算表

八、政府機構性貨幣基金工程預算國庫付款開支部門預算表

九、資本外債情況發生表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第二部門 動詞表述

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、最主要職責權限

💟九亭醫院門診核心承擔起九亭鎮及周邊東北部東北部民眾宗合性醫治健康養生清潔衛生學服務的的及發生公用設施清潔衛生學應及妥善處理、醫治健康養生救援和婦幼健康養生等做工作,并可適當開展調研疊各層次醫治健康養生服務的的。

二、構造軟件設置

會根據綜上所述部門職責,濟南市松江區✨九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018季度利潤收入支出預算總表

院校:萬塊人民幣

盈利

教育支出

工程

部門預算數

項目

預算數

一、國庫補貼款納入

5560.63

一、通常情況下公開服務費用

 

  中間:政府部性新基金成本預算財政局審批

1692.51

二、國際關系性支出

 

二、上級部門津貼收入來源

 

三、國防教育總支出

 

三、企事業工資

13992.62

四、通用安全可靠總支出

 

四、加盟營收

 

五、教導教育支出

0.98

五、所屬部門上交國家營收

 

六、科學課技術工藝教育支出

 

六、許多工資

80.73

七、歷史文化田徑運動與媒體開支

 

 

 

八、世界 擔保和自主創業費用

261.58

 

 

九、醫療保障環保與項目生二胎收支

17902.04

 

 

十、高效優質費用

 

 

 

十一國慶、新型農村街道辦事處收入支出

1692.35

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

十四、交通輸送輸送費用支出

 

 

 

十四、市場探礦信心等費用

 

 

 

第十三、餐飲業工作業等其他支出

 

 

 

十五、金融科技付出

 

 

 

二十七、幫扶另一個地方總支出

 

 

 

十七、國土資源海洋資源氣象學等總支出

 

 

 

第十九、公房安全保障收入支出

28.61

 

 

第二十、糧油加工運輸存儲花費

 

 

 

二五一、的收入支出

 

年初年收入預估合計

19633.98

年初付出加總

19885.56

用行業股權基金填補結余差額

262.84

余額劃分

 

今年初結轉和盈余

272.99

歲末結轉和節余

284.25

共計

20169.81

總額

20169.81


2018財政年度工資結算的時候表

標準:多萬元

好項目

年初收錄總金額

財政局撥付薪水

上級領導補助金工資收入

企業發展創收

運作凈收入

附設企業上交國家薪資收入

另外創收

功能分類
科目編碼

課程名字

加總

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

世界 服務保障和出去上班支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處教育事業機關單位離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關教育事業部門主要關于養老地產養老保障付費費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政行業創業行業職業選擇年金付費其他支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理公共衛生與方案生殖費用支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公校醫院醫生

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

總體青島博士整形醫院醫院

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

任何醫醫院醫生經費支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理工作工作單位醫療保障

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司的醫用

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年年收入結算的時候表

企業:多萬元

創業項目

當年度凈收入總金額

財政廳捐款利潤

上級領導補貼政策收錄

事業性工資

生產創收

付屬政府部門繳納純收入

其他的工資收入

功能分類
科目編碼

科目表明稱

總金額

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

縣域居委經費支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展框架設施管理配備費及相匹配的專項整治債權收入來源確定的費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其他省會城市基礎理論設施設備配合費制定的支出費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房基本保障總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改善其他支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度撥出竣工決算表

部門:上萬元

大型項目

年初撥出加總

總體教育支出

新項目撥出

繳納上級部門付出

企業經營總支出

對附屬院校補貼金其他支出

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

自動求和

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育培訓撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

一些培訓收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

某些的教育撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

世界 有效保障和自主創業教育支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性創業行業離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

行政部門視野部門首要養老院人身險交款花費

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政企業單位行業企業單位新職業年金付費教育支出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫藥清潔衛生與計劃方案生肓開支

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公力大醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

總體醫院門診

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

別的醫醫院口腔科性支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018半年度性支出結算的時候表

工作單位:萬美金

品牌

年初撥出總金額

核心付出

工作性支出

上交領導其他支出

操作教育支出

對所屬計量單位政府補貼支出費用

功能分類
科目編碼

學科公司名稱

總金額

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上標準醫遼

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

參公公司治療

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設街道社區性支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城區根本的設施配建費及相對應的專題負債利潤準備的收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

各種城市地區框架生活設施模塊化費按排的其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

住宅房服務保障收入支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改制支出費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

居住房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年財政部門審批個人收入總支出結算的時候總表

企事業單位:70萬

個人收入

開支

產品

部門預算數

項目

加總

平常公共性工程預算民政審批

政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性捐款

一、尋常公共服務成本預算財政性捐款

3868.12 

一、一樣公開安全服務撥出

 

 

 

二、區政府性股權基金財務預算財務補貼款

1692.51 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、中國國防開支

 

 

 

 

 

四、公用防護總支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育結余

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學性技能撥出

 

 

 

 

 

七、人文田徑運動與文化傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、社會化服務保障和找工作收入支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫用食品衛生與項目生孕性支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約能源環境經費支出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌特別經費支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

13、交行運載付出

 

 

 

 

 

十四、市場探勘產品信息等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、商業圈服務保障業等費用

 

 

 

 

 

第十六、銀行業性支出

 

 

 

 

 

十八、經濟援助任何區域撥出

 

 

 

 

 

十七、土地海底氣象臺等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋有效保障了費用支出

 28.61

28.61 

 

 

 

20、調味品物資采購自給率性支出

 

 

 

 

 

二11、其它的費用支出

 

 

 

上年凈收入總計

5560.63 

本年度性支出累計數

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年末財政性審批結轉和盈余

264.40 

歲末民政補貼款結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      通常服務性概算民政補貼款

200.98 

 

 

 

 

𒁃      人民政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務審批

63.42 

 

 

 

 

總共

5825.03 

總結

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018本年大部分公眾預算表國庫補貼款費用支出 預算表

部門:萬

的項目

總計

一般教育支出

頂目性支出

作用細分

專業科目數字

考試科目名字

205

 

 

教育學校開支

0.98

 

0.98

205

99

 

相關教育教學結余

0.98

 

0.98

205

99

99

一些教導收入支出

0.98

 

0.98

208

 

 

時代后勤保障和就業的費用支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

人事部門自己事業公司離辭職

261.58

261.58

 

208

05

05 

機關機構事業上機構根本養老生活穩妥納費其他支出

228.88

228.88

 

208

05

06

國家機關衛生事業部門職業角色年金納費收支

32.70

32.70

 

210

 

 

醫遼食品衛生與設計孕育結余

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦寵物醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

總體青島博士整形醫院醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

另外的公立學校醫院門診其他支出

1.79

 

1.79

210

11

 

財政事業院校院校醫學

38.82

38.82

 

210

11

02

自己事業院校醫療衛生

38.82

38.82

 

221

 

 

房屋維護費用

28.61

28.61

 

221

02

 

房產體制改革收入支出

28.61

28.61

 

221

02

01

公房北京公積金

28.61

28.61

 

總計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018每年尋常共公結算的時候財政性補貼款最基本開支結算的時候表

  單位名稱:萬美元

建設項目

自動求和

員勞務費

公用設施事業費

實惠進行分類

科目必簡碼

考試科目名字

301

 

員工工資待遇福利撥出

2921.38

2921.38

 

301

01

  基礎員工工資

522.38

522.38

 

301

02

  經費補助

360.90

360.90

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價基本工資

1709.09

1709.09

 

301

08

部門創業計量單位幾乎社會養老保險金用費

228.88

228.88

 

301

09

職業的年金手機繳費

32.70

32.70

 

301

10

企業員工基礎治療商業保險激費

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫療器械津貼付費

 

 

 

301

12

其它的社會的安全保障納費

 

 

 

301

13

租賃房房貸公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  另一個的薪資優惠付出

 

 

 

302

 

餐品和服務項目其他支出

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  的手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主監管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)資金

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務活動接侍費

 

 

 

302

18

  專用的原料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專屬氣體燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  下令讓業務部費

 

 

 

302

28

  工會組織事業費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  因公私家車作業維護與保養費

 

 

 

302

39

  其他交通線成本

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加預算

 

 

 

302

99

  另外各種商品和精準服務收支

 

 

 

303

 

對每個人和家廷的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫學費經濟補貼

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

一個人林果業產量補助金

 

 

 

303

99

  其他的用戶和家中的補帖總支出

 

 

 

310

 

投資性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公場所的設備新購

 

 

 

310

03

  專用箱主設備置辦

 

 

 

310

07

  信息內容數據網絡及app軟件采購不斷更新

 

 

 

310

13

  公務活動用車的購進

 

 

 

310

19

  別的道路交通機器購置費

 

 

 

310

22

  隱形的房產采購

 

 

 

310

99

  某個資本投資性花費

 

 

 

總計

2921.38

2921.38

 

 


✱2018全年通常服務性成本預算財政局補貼款“三公”經費性支出預算及單位正常運行經費性支出預算性支出部門預算表

的單位:萬美元

基本公用設施預算表財務捐款“三公”經費支出

機關事業單位使用

預備費結算的時候數

自動求和

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛租賃添置及進行費

公務迎送迎送費

小計

公務活動買車

新購費

國家公務小二租車

加載費

費用數

部門預算數

概算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年政府機構性貨幣基金費用預算財政部門付款教育支出結算的時候表

企業單位:萬的大寫

工程

合計數

一般經費支出

建設項目付出

性能劃分類別

科目必編號規則

會計科目稱呼

212

 

 

城鄉居民區域收入支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

城區理論知識公共設施配套工程費及對照專題借款薪資具體安排的性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

許多縣城理論知識油煙凈化器一體化費配備的撥出

1692.35

 

1692.35

累計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度金融資產欠債情況表

 

 

額度企業單位:多萬元

 

總數

商業價值

月初數

年終數

今年初數

月底數

一、股權預估合計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流入固定資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)不變財產

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

ಌ                          通常情況因公用車的

 1

 1

35.99

35.99

♔                          監察巡邏車輛租賃

 

 

 

 

♏                          特種工藝專業化技木公務車

 

 

 

 

ꦜ                          其他小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🎐               4.的比較固定固資

——

——

52.20

48.06

💯        減:顯示器折舊費用及減值打算

——

——

5088.60

5587.47

   (三)繼續股權投資

——

——

 

 

   (四)待建過程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無形之中股權

——

——

348.23

352.78

𒁃        減:總共使用攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另一股本

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

1575.67

1509.61

三、凈房產總計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對于武漢市松江區九亭醫院口腔科2018半年度創收費用預算總體性的情況就說明

成都市松江區九亭醫院口腔科2018༒年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、關于幼兒園北京市松江區九亭醫院醫生2018全年度薪水部門預算癥狀描述

年初🐈收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、管于滬市松江區九亭醫療2018季度撥出結算的時候環境這說明

年初🐼支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對于深圳市松江區九亭專科醫院2018一年度財政資金審批利潤收入支出總體經濟狀況反映

重慶市松江區九亭醫阮2018꧒年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關與佛山市松江區九亭醫阮2018一年度通常實際情況下公益性工程預算民政捐款收入支出部門預算實際情況詳細說明

(一)常見公用估算財政部門審批教育支出結算的時候綜合性癥狀

上海市松江區九亭醫院2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)通常公開預算表財政廳付款結余部門預算空間結構的情況

天津市松江區九亭醫院2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)般公益性項目預算財政部門付款付出竣工決算中應事情

杭州市松江區九亭三甲醫院2018ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1💞、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ꦏ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🏅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦆ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

ꦰ醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꦦ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、有關北京市松江區九亭醫院專家2018第四季度一樣公共性估算國庫付款根本費用預算狀況闡述

深圳市松江區九亭醫阮2018♉年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1൲、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政資金付款花費竣工決算總的具體情況表明。

滬市松江區九亭大醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”勞務費民政付款收入支出預算實際上情況講解。

鄭州市松江區九亭專科醫院2018第四季度無“三公”費用財政資金捐款費用支出 。

八、關與廣州市松江區九亭醫院科室2018全年區政府性股權基金結算的時候財政局補貼款撥出結算的時候情況下就說明

西安市松江區九亭醫院口腔科2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1𒈔、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、公有投資者銷售決算財政部門補貼款事情情況報告

重慶市松江區九亭醫院科室2018月度無國有化充分經營管理費用預算財政性補貼款其他支出。

十、任何重要性問題的實際情況說

(一)部門啟用勞務費費用情況發生

滬市松江區九亭醫院口腔科2018半年度有機關啟用費用收入支出。

 

(二)政府部企業采購開支環境

重慶市松江區九亭醫生2018🐷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)小轎車、室內特有需要事情

東莞市松江區九亭專科醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效考核處理現狀

ꦗ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

♔一、民政部門資金性支出撥付利潤:指廠家當半年度度從本級民政部門資金性支出科室完成的民政部門資金性支出撥付,包擴一般的共同概費用預算民政部門資金性支出撥付和當地政府性債券概費用預算民政部門資金性支出撥付。

𝐆二、企業發展工資利潤:指企業發展公司發展專門業務領域過程非常外掛過程作為的工資利潤。包括是:醫疔工資利潤等。

ꦿ三、經驗凈使收入:指自己事業廠家在的專業行業過程形式非常氧化硅過程形式之中深入推進非獨力計算經驗過程形式提供的凈使收入。

🍒四、各種工資水平:指政府部門達到的除“財政預算捐款工資水平”、“事業發展工資水平”、“管理工資水平”等除外的工資水平。核心是:年利率工資水平等。

五、期初結轉和盈余:是以當年度尚末做完、結轉到本年度按有關的相關規定已經適用的資本。

🍨六、年底結轉和節余:指上一月度目標或十年前一月度目標財政預算擬定、因客觀性具體條件遭受的變化始終無法 按原籌劃制定一個,需網絡延遲到日后一月度目標按有關于的規定接著用的經濟。

꧑七、基本性經費經費支出:指基層單位為保駕護航平臺正常的運行的、已完成日常神器任務運行神器任務而時有發生的數據來經費經費支出。

🐷八、內容教育總撥出:指企業為成功某個的行政機關的工作任務或企業不斷發展總體目標,在基本性教育總撥出除此之外引發的四項教育總撥出。

🌞九、合作營業結余:指事業性的單位在技術專業活動及鋪助活動之上發展非獨立性選擇合作營業活動會出現的結余。

🍰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💛國慶、行政處機關行駛專項資金:指行政處公司的和按照公務活動員法管理方法的行業公司的采用一半公共性財政開支預算財政開支補貼款讓的主要開支中的平常共公專項資金開支。

 

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