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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 發布公告精力:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

一環節 蘇州市松江區民法協助學校簡況

一、重點職責

二、結構設計

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、使收入付出預算總表

二、純收入竣工決算表

三、收支預算表

四、財政性付款收錄支出費用竣工決算總表

五、常見共公估算財務捐款付出結算的時候表

六、通常情況共公財政部門預算財政部門審批根本總支出竣工決算表

七、普通公用概預算財政預算審批“三公”經費性支出性支出及機關單位運動經費性支出性支出性支出預算表

八、政府性性債卷成本預算財政資金補貼款總支出結算的時候表

九、資產投資外債情況下表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

第二位置 動詞解讀

 


第一點的部分   成都市松江區社會道德扶持中心點簡況

 

一、通常主要職責

ဣ管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、企業設定

本行業是南京市松江區司法行政局下屬行業參公事業行業,無獨立設置職能部門。

 

 

第二名方面   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018年末薪水性支出竣工決算總表

政府部門:十萬

收入水平

費用支出

活動

預算數

的項目

結算的時候數

一、不需要捐款年收入

780.59

一、一樣 公共性服務保障付出

 

在當中:國家性基金投資預決算財政局補貼款

 

二、外交史教育支出

 

二、領導補貼薪水

 

三、國防軍事收支

 

三、事業薪水

 

四、共同健康開支

671.68

四、經驗收入來源

 

五、文化教育花費

6.97

五、附屬醫院院校上交利潤

 

六、數學水平付出

 

六、另外工資收入

137.00 

七、古文化球場與媒體付出

 

 

 

八、社會的保障措施和畢業生就業支出費用

42.92

 

 

九、醫療干凈衛生干凈衛生與年度計劃生小孩總支出

8.16

 

 

十、低碳環保型總支出

 

 

 

國慶、城市平臺結余

 

 

 

12、農業水其他支出

 

 

 

13、公路網貨運費用

 

 

 

十四、影視資源勘查個人信息等性支出

 

 

 

15場、餐飲業安全服務業大頭等教育支出

 

 

 

16、銀行業收支

 

 

 

十八、救助另一個中南部總支出

 

 

 

十七、土地海域氣象站等撥出

 

 

 

第十九、個人住房維護費用

187.87

 

 

2、糧油食品商品存儲其他支出

 

 

 

二國慶、其他收入支出

 

年初工資收入累計

917.59

年初性支出合計數

917.59

用事業性母基金掩蓋收支明細差額

 

盈余左右

 

年終結轉和余額

0.69

年初結轉和余額

0.69

總金額

918.28

共計

918.28



2018本年度純收入竣工決算表

單位名稱:萬塊人民幣

 

頂目

上年工資預估合計

財政部門審批營收

上級部門補貼使收入

事業上的薪資

操作凈收入

附加組織上交使收入

任何年收入

功能分類
科目編碼

考試科目名稱大全

總金額

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

公益性穩定付出

    671.68

671.68

 

 

 

 

♛          -  

204

06

 

司法行政

    671.68

671.68

 

 

 

 

𝓰          -  

204

06

01

行政處運作

    194.92

194.92

 

 

 

 

🙈          -  

204

06

04

民事法律協助

    476.76

476.76

 

 

 

 

🌳          -  

205

 

 

教育學校其他支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

𒆙          -  

205

05

 

進修生及培訓課程

       6.97

6.97

 

 

 

 

ꦦ          -  

205

05

03

培訓課程付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

🐠          -  

208

 

 

社會各界保護和專業教育開支

     42.92

42.92

 

 

 

 

🥃          -  

208

05

 

行政機關行業工作單位離離休

     42.92

42.92

 

 

 

 

ꦉ          -  

208

05

05

部門教育事業公司的大體養老生活保險公司繳納費用支出費用

     17.17

17.17

 

 

 

 

ღ          -  

208

05

06

行政機關創業部門就業年金納費性支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

🥀          -  

210

 

 

醫療保障清潔與工作規劃生小孩其他支出

       8.16

8.16

 

 

 

 

🧸          -  

210

11

 

行政訴訟事業企企業企企業醫療器械

       8.16

8.16

 

 

 

 

꧟          -  

210

11

01

行政機關機關單位醫疔

       8.16

8.16

 

 

 

 

♚          -  

221

 

 

房屋質量保障花費

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

房屋改草費用

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

房間北京公積金

     20.98

20.98

 

 

 

 

♏          -  

221

02

03

首套房貼補

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018季度收支部門預算表

機關單位:W

 

活動

上年費用支出 累計

基本的總支出

的項目花費

上交領導收入支出

生產經營付出

對復屬單位名稱津貼教育支出

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

總金額

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公用設施安全的費用

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

公檢法

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

行政部門電腦運行

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

法律專業支援

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

教導經費支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

訪學及培訓學校

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

教學費用支出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

世界基本保障和專業教育開支

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

行政處行業院校離退休工資

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

國家機關企事業機構總體養老保費保費手機繳費經費支出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

機構事業發展公司的職業年金激費費用

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫院衛生間與工作方案生小孩費用支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

人事部門衛生事業部門醫療衛生

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政處政府部門醫療保健

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

自建房保駕護航費用

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

租賃房改變結余

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

買房補貼政策

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018年中財政廳撥付營收收入支出結算的時候總表

工作單位:萬多

薪資收入

費用

新項目

竣工決算數

好項目

合計數

大部分公共服務費用財務補貼款

地方政府性債券概預算財政預算捐款

一、般服務性概算財政局審批

780.59 

一、普通公用設施保障付出

 -  

 -  

 

二、區政府性債卷估算財政資金補貼款

 

二、國際關系收入支出

 -  

 -  

 

 

 

三、中國國防花費

 -  

 -  

 

 

 

四、服務性可靠收入支出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、培養總支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學學枝術費用

 -  

 -  

 

 

 

七、文化知識體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司結余

 -  

 -  

 

 

 

八、生活的保障和擇業結余

 42.92

 42.92

 

 

 

九、社區醫療保健間與設計生殖結余

 8.16

 8.16

 

 

 

十、低碳環境保護支出費用

 -  

 -  

 

 

 

五一、城市特別撥出

 -  

 -  

 

 

 

十三、農業和林業水開支

 -  

 -  

 

 

 

十四、交通費運輸配送撥出

 -  

 -  

 

 

 

十四、自然資源勘察個人信息等費用

 -  

 -  

 

 

 

十八、工商業安全制造業等其他支出

 -  

 -  

 

 

 

第十六、金融業費用支出

 -  

 -  

 

 

 

十二、幫扶某個東南部教育支出

 -  

 -  

 

 

 

十九、國土局海上氣象學等支出費用

 -  

 -  

 

 

 

19、商品房確保教育支出

 50.87

 50.87

 

 

 

三十五、調味品工程材料存儲總支出

 

 

 

 

 

二11、另外撥出

 

 

 

上年年收入累計

780.59

本年度其他支出預估合計

780.59

780.59

 

期初國庫審批結轉和余額

0.69

月底財務撥付結轉和盈余

0.69

0.69

 

 基本上共同概預算財務撥付

0.69

 

 

 

 

 國家性投資基金決算不需要補貼款

 

 

 

 

 

共計

781.28

合計

781.28

781.28

 


2018每年尋常公益性民政預算民政審批教育支出部門預算表

組織:億元

內容

自動求和

基礎收入支出

工程項目花費

系統分類整理

考試科目標識號

科目表簡稱

204

 

 

公共性安全衛生費用支出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

民事

671.68

194.92

476.76

204

06

01

人事部門正常運作

194.92

194.92

 

204

06

02

一般來說行政機關的管理事物

0.00

 

 

204

06

04

基層人員公檢法項目

0.00

 

 

204

06

05

普法促銷

0.00

 

 

204

06

04

國內的法律經濟援助

476.76

 

476.76

205

 

 

教育培訓教育支出

6.97

 

6.97

205

05

 

自修及陪訓

6.97

 

6.97

205

05

03

技術培訓經費支出

6.97

 

6.97

208

 

 

世界有效保障了和就業率性支出

42.92

42.92

 

208

05

 

政府部門事業性基層單位離退休工資

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口控制的行政事務標準離養老金

0.00

 

 

208

05

05

機關事業性政府部門事業性政府部門基礎健康養老商業險手機繳費收入支出

17.17

17.17

 

208

05

06

院校視野院校職位年金繳付總支出

25.74

25.74

 

210

 

 

治療環保與項目生二胎費用支出

8.16

8.16

 

210

11

 

行政處視野工作單位社區醫療

8.16

8.16

 

210

11

01

行政訴訟組織醫療機構

8.16

8.16

 

221

 

 

商品房保險收支

50.87

50.87

 

221

02

 

個人住房變革撥出

50.87

50.87

 

221

02

01

租賃房社保公積金

20.98

20.98

 

221

02

03

房產買賣國家補貼

29.89

29.89

 

總金額

780.59

296.86

483.73


 

2018年中般共公成本預算財政部門撥付差不多總支出竣工決算表

  工作單位:上萬元

 

品牌

預估合計

人員管理勞務費

共用經費支出

區域經濟類型

題目標識號

課目種類

301

 

月工資優惠總支出

 276.20

 276.20

 

301

01

  基本性待遇

 29.64

 29.64

 

301

02

  補助費補助費

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅

 37.09

 37.09

 

301

06

  工作餐補貼金費

 -  

 -  

 

301

07

  績效評價很大打工族薪資

 -  

 -  

 

301

08

部門事業有成方一般養老服務穩定費

 17.17

 17.17

 

301

09

職業年金手機繳費

 25.74

 25.74

 

301

10

在職員工基本上醫療設備人身險付款

 8.16

 8.16

 

301

11

因公員治療補助費繳付

 -  

 -  

 

301

12

另一個中國社會得到保障納費

 2.70

 2.70

 

301

13

往房北京公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療服務費

 -  

 -  

 

301

99

  某些很大打工族薪資福利福利經費支出

 -  

 -  

 

302

 

各種商品和功能性支出

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公區費

 6.52

 

 6.52

302

02

  柔印費

 -  

 

 -  

302

03

  咨詢服務費

 -  

 

 -  

302

04

  流程費

 -  

 

 -  

302

05

  水電費

 -  

 

 -  

302

06

  用電

 -  

 

 -  

302

07

  郵電局費

 0.36

 

 0.36

302

08

  天然氣供暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業經理監管費

 -  

 

 -  

302

11

  出差費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出境(境)花銷

 -  

 

 -  

302

13

  修補(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  叉車租費

 -  

 

 -  

302

15

  大會費

 -  

 

 -  

302

16

  培訓學校費

 -  

 

 -  

302

17

  國家公務歡迎費

 -  

 

 -  

302

18

  專用型的工費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝添置費

 

 

 -  

302

25

  專用型燃劑費

 -  

 

 -  

302

26

  建筑勞務費

 -  

 

 -  

302

27

  委派渠道費

 -  

 

 -  

302

28

  商會勞務費

 2.38

 

 2.38

302

29

  好處費

 10.45

 

 10.45

302

31

  因公車輛操作維修費

 -  

 

 -  

302

39

  另外的交通出行花銷

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及追加雜費

 -  

 

 -  

302

99

  同一貨品和功能教育支出

 -  

 

 -  

303

 

對我和家用的補助金

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼金

 

 

 

303

07

  醫療機構費政府補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

自身漁業種植補貼款

 

 

 

303

99

其他個人的什么是家庭環境的補貼金開支

0.14

0.14

 

310

 

資本性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公室機添置

 

 

 

310

03

  專用的機器新購

 

 

 

310

07

  個人信息互聯網及app軟件添置自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車購進

 

 

 

310

19

  另一個交通運輸設備購置費

 

 

 

310

22

  隱形資本折舊費

 

 

 

310

99

  另一資本管理性撥出

 

 

 

累計

296.86

276.34

20.52



2018每年一樣 公眾工程預算財政廳付款“三公”接待費及企事業單位運營接待費花費部門預算表

組織:上萬元

似的公共信息估算財政局撥付“三公”專項經費

行政機關運轉

資金結算的時候數

預估合計

因公回國

(境)費

因公私家車購置費及執行費

公務到訪到訪費

小計

因公車輛租賃置辦費

公務活動車輛使用啟用費

財政預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概算數

預算數

預算表數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018第四季度市政府性投資基金成本預算財政性付款總支出結算的時候表

單位名稱:70萬

樓盤

累計數

差不多付出

內容經費支出

性能分為

項目項目編碼

學科稱呼

229

 

 

另外性支出

 

 

 

229

08

 

彩票玩法上幣售銷構造業務范圍費規劃的花費

 

 

 

229

08

04

福利待遇大家推廣機購的渠道費付出

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終固定資產資產負債情況表

 

 

大額組織:來萬

 

需求量

市場價值

期初數

月底數

今年初數

月底數

一、基金總金額

——

——

95.95 

 43.73

   (一)變化房產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)進行固定房產

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

✨                          基本上因公用車的

 

 

 

 

ꦑ                          市場監管值崗租車

 

 

 

 

🃏                          特殊工種專注高技術車輛租賃

 

 

 

 

𒁃                          許多專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💛               4.其它的調整金融資產

——

——

12.16

 12.16

🉐        減:總共使用攤銷及減值備好

——

——

 

 

   (三)暫時投入資金

——

——

 

 

   (四)現建項目

——

——

 

 

   (五)無型債務

——

——

 

 

𝔉        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)別的凈資產

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

83.10

 27.56

三、凈金融資產預估合計

——

——

12.85

 16.17

 


第三步環節 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

🗹上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

🌞本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

💛上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)基本上公開概預算財政廳補貼款支出費用預算總體設計狀況

🍃上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)普遍共公概算財政性撥付開支結算的時候型式情況

💖上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)一般來說公開不需要預算不需要補貼款教育支出預算中應現狀

💖上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1𒆙、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2💧、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3🅺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6😼、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7🅘、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

൩上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2ꦅ、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政資金捐款總支出結算的時候總體性前提表明。

🐬上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項標準”的精神和厲行可節約必須,進一次嚴治操縱“三公”資金投入支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

🥂公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”預備費財政預算審批教育支出部門預算準確狀態詳細說明。

2018🍌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        🌸上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        國家公務到訪費收入支出0.00萬美元。進來:

ꦛ我們國家公務招待招待收入支出0.00萬(含外賓迎送教育支出0.00千元)。其主要主要用于接待處跨省標準來松多方位考察,共0院校代號、0人數,在這當中:到訪外賓0提前批次、0客流量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股權投資運作民政預算民政捐款問題說明怎么寫

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余重要性方式方法的原因這說明

(一)政府部門運作預備費開支情況

🐷上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)人民政府選擇性支出現象

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)機動車輛、樓房個性化占據環境

1、車

深圳市松江區法規幫扶機構無因公小二租車,因公小二租車保證量為零。

2、自建房

🥀截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)工程預算工作績效考評系統條件

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

✨完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


四、一些   形容詞釋意

 

❀一、財務撥付納入:指院校本財政廳支出支出局年度度從本級財務部們具有的財務撥付,主要包括通常通用概項目預算財務撥付和現政府性資金概項目預算財務撥付。

二、工作營收:指工作單位名稱做技術相關業務促銷行動基本外掛促銷行動要先拿到的營收。

𒁏三、生意薪資凈收入:指企業發展計量單位在專業的保險業務行動十分助手行動外推進非獨有結算生意行動完成的薪資凈收入。

四、別的創收:指機關單位得到的除“財政局捐款創收”、“企事業創收”、“企業經營創收”等之間的創收。

五、年末結轉和盈余:就是指去年度尚無實現、結轉到上年按有關的信息暫行規定一直便用的成本。

🍬六、半月度結轉和節余:指本月度度或一年前月度概算按排、因客觀性條件有變遷沒有辦法按原行動計劃制定一個,需延長到以來月度按相關聯約定再次適用的錢財。

七、大多開支:指廠家為服務培訓機構合適使用、完成釣魚任務臺賬工作中釣魚任務而發現的基本開支。

꧟八、該項目性教育撥出:指做工作單位為已完成不同的行政管理做工作日常任務或事業趨勢目標值,在基本的性教育撥出認知能力形成的各類性教育撥出。

𒈔九、合作經營管理撥出:指企業計量單位在職業 項目及輔助的項目之中開始非自立計算成本合作經營管理項目突發的撥出。

𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦑ五一、部門啟用事業費開支:指行政處方和符合公務接待員法處理的事業性方利用一樣 共公費用國庫付款計劃的常見開支中的日常的公共事業費開支開支。

 

 

 


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